tuppesjura
New Member
Da vi gikk over fra ENK til AS ble det opprettet nye bank-kontoer, men 30.000 kr av saldoen på den gamle kontoen ble brukt til aksjekapital og satt inn på den nye kontoen, slik at denne har riktig saldo. Denne har jeg ført via åpningsbalansen. Dette innebærer at jeg per i dag har 30.000 kr i saldo på en avsluttet bankkonto (i regnskapet), som jeg sliter med å føre bort.
Det er jo jeg som har gjort et eller annet feil når jeg førte dette i utgangspunktet, men jeg er usikker på hvordan jeg skal få dette rettet opp slik at regnskapet blir riktig.
Jeg må jo helt sikkert korrigere noen av de posteringene jeg allerede har gjort for at dette skal bli riktig. Evt. slette åpningsbalansen som allerede er lagt inn og føre denne på en annen måte.
Er det noen som kan bistå meg litt her??
Det er jo jeg som har gjort et eller annet feil når jeg førte dette i utgangspunktet, men jeg er usikker på hvordan jeg skal få dette rettet opp slik at regnskapet blir riktig.
Jeg må jo helt sikkert korrigere noen av de posteringene jeg allerede har gjort for at dette skal bli riktig. Evt. slette åpningsbalansen som allerede er lagt inn og føre denne på en annen måte.
Er det noen som kan bistå meg litt her??